2023年6月20日,在学校行政楼三楼会议室召开2023年内部控制工作专题会,学校党委委员、副院长秦传江及校属各单位部门负责人参加会议。会议由财务与资产管理处处长匡平主持。
会上,财务部门对2023年上半年学校内部控制建设与实施完成的主要工作进行汇报,传达了巿财政局关于2022年度行政事业单位内部控制报告编制通知的相关文件精神﹐梳理了单位层面及业务层面的问题清单﹐拟定了2023年度下半年内控建设重点工作计划,修订学校《内部控制手册》,将内控手册分成三大板块,由财务、资产、招标采购、基建、党政办公室进一步修订完善。
秦传江副院长提出,内部控制建设要坚持“完备性、相融性、科学性、效率性”原则,以风险管理为导向、以流程梳理为基础、以财务内控为切入点,建立“制度完善、履行职责、程序科学、相互监督”的内部控制管理规范体系。
一是要“立规矩、强制度”,切实提高认识﹐重视学校内部控制制度的建立﹐规范管理﹔
二是要“补漏洞、防风险”,梳理学校有关涉及“三重一大”、权利运行及主要业务层面的流程,找准风险点,并有效控制风险;
三是要“严执行﹐重责任”,加强组织领导﹐落实工作职责﹐合理保证学校经济活动合法合规。
随后﹐参会人员就各自负责的相关方面展开热烈讨论。